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詼諧的佩奇
于2020-06-19 15:31 發布 ??1047次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-19 15:34
你之前認證嗎,這個認證這個原則你開紅字信息表次月就需要進項稅額轉出,你確定你沒有轉出嗎,你去查下之前申報
詼諧的佩奇 追問
2020-06-19 15:35
沒有入賬,所以就沒有轉出啊
對方把紅字發票現在才給到我們
maize老師 解答
2020-06-19 15:46
我問是你之前抵扣沒,抵扣才需要轉出,你都沒有抵扣去哪里轉出,不需要,你直接做進項稅額申報附表2 這個后續才需要轉出
2020-06-19 15:47
抵扣了的
2020-06-19 15:57
那你附表2這個進項稅額轉出填寫,正規是之前開紅字信息表次月就會轉出,我的意思是你查下,你查確實沒有,那就填寫附表2 這個20欄
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當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
申報增值稅的時候,銷項發票直接采集?進項發票呢?我想問,申報增值稅之前,采集發票的操作。
答: 你好,是的,銷項發票從開票系統采集 進項發票是通過認證結果讀入或者數據錄入的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
負數增值稅進項發票怎樣申報呢?
答: 之前認證了嗎?在附表二進項轉出
老師,收到增值稅普通發票,是不是與申報增值稅無關,本月沒有開票也無增值稅專項進賬,直接增值稅零申報就可以了?
討論
增值稅申報表 進項紅字發票的進項稅額怎么填?
我著急用發票,可以先零申報增值稅,待發票領回來,發現有增值稅的進項和銷賬稅額,我在重新更正增值稅申報可以嗎?
#提問# 增值稅申報,上期認證進項有留底稅額,若本期不再勾選認證發票,附表2要填嗎?怎么填
老師,請問上月沒有進項認證的話是不是就不用發票簽名就可以申報增值稅了
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2020-06-19 15:35
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2020-06-19 15:35
maize老師 解答
2020-06-19 15:46
詼諧的佩奇 追問
2020-06-19 15:47
maize老師 解答
2020-06-19 15:57