
老師您好我們一個工程項目分包勞務(wù)這一塊兒,按照進度收到發(fā)票,全部工程價款50萬,這次收了30萬的發(fā)票,分錄該怎么做,借:工程施工-合同成本30;貸:應(yīng)付賬款50,借方差額放到哪個科目里面
答: 你好,全部做到工程施工
18年暫估的成本,明細科目要調(diào)整,該怎么調(diào)?比如:借:工程施工/A成本 10 工程施工/B成本 30 貸:應(yīng)付賬款/暫估 40但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),A成本是30 B成本是10 。跨年了 ,該怎么調(diào)整做分錄?
答: 您好,這兩個成本沒結(jié)轉(zhuǎn)可以直接對沖調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估成本時是添加一個科目(應(yīng)付賬款一暫估),還是做應(yīng)付賬款一***單位科目,等有發(fā)票來在紅沖。
答: 同學(xué)你好,不用添加,摘要里注明是暫估就行了。來票后就紅沖暫估。


晶 追問
2020-06-19 10:19
郭老師 解答
2020-06-19 10:22
晶 追問
2020-06-19 10:22
郭老師 解答
2020-06-19 10:28