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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-18 22:32

比如銷項稅額20
進項稅額10
應交增值稅=20-10=10
借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)20
貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)10
應交稅費…未交增值稅10

蔣飛老師 解答

2020-06-18 22:32

次月交納
借應交稅費…未交增值稅10
貸銀行存款10

太陽太遠 追問

2020-06-18 22:34

我問的是,怎么做    轉出應交增值稅

蔣飛老師 解答

2020-06-18 23:01

也可以這么做分錄:
借應交稅費…應交增值稅(轉出未交增值稅)10
貸應交稅費…未交增值稅10

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可以做 可以不做 做的話 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-03-05 16:01:49
你好,購進,銷售按含稅金額入賬就是了 因為進項稅比銷項稅多,就不需要做繳納增值稅分錄了
2019-10-12 16:04:38
學員您好,根據財政部規定: 實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以如果你現在都有留抵的情況下是不需要對加計抵減做會計處理了,只有你留抵用完并開始銷項大于進項時才會用到其他收益科目,此時賬務上才會體現出來
2021-08-04 03:33:46
你好 正常處理即可,沒有特殊要注意的
2019-07-24 11:08:26
您好,進項大于銷項,當月不繳納增值稅的情況下,當月不做結轉分錄,進項稅比銷項稅大 進項留底 月末不用做賬務處理 可以留待下期繼續抵扣
2022-02-10 18:06:07
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