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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-18 22:12

借應收賬款644100
貸主營業務收入600000(1-5%)=570000
貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)74100

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相關問題討論
同學你好 借原材料 借進項 貸應付賬款
2022-12-20 09:20:15
您好 解答如下 借:在途物資-甲 5000 -乙 20000 貸:應付賬款25000
2022-10-30 10:27:28
新年好 借:原材料?18000?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2340,??貸:銀行存款?18000%2B2340
2022-02-12 15:41:37
同學你好,馬上幫你解答。
2021-09-09 00:08:51
你好 借:銀行存款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2024-01-02 10:00:43
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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