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月筡蘇
于2020-06-18 16:08 發(fā)布 ??1005次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-06-18 16:09
你好,不是專用發(fā)票的話問題不大,只要不出負庫存就可以。
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老師我們給廠家的貨款打了發(fā)票未到,可以先給客戶開票嗎
答: 你好,不是專用發(fā)票的話問題不大,只要不出負庫存就可以。
我們公司是買全屋定制的,現(xiàn)在廠家要我們交十萬送一萬的貨款,這個賬怎么做呀?
答: 你好,借:預(yù)付賬款 11 貸:銀行存款10 營業(yè)外收入1
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問下,我們司欠廠家貨款,老板確讓我給對方開票,說這樣就抵貨款了,這樣算是怎么回事,虛開票?
答: 你好,你開票給對方,你是實際銷售給他了嗎
就是比如我們支付貨款今天支付了貨款,然后過了一個星期廠家才發(fā)貨,再到下下個月才收到發(fā)票,就是存在一個時間差異,這帳我怎么做呢??
討論
我們給廠家付了一筆款,廠家后期以返利形勢分幾次返還這筆款沖減后期貨款,請問怎么做賬?
廠家返利沖抵貨款內(nèi)賬處理
老師 如果公司注銷了 未歸還的貨款 廠家是不是就不能主張了?
用廠家返利抵貨款,會計上怎么處理
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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