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小憶控
于2020-06-18 14:48 發布 ??3105次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-06-18 14:55
你好 對方是小規模現在按1%開票給你們。 一般納稅人的話按6%開票給你們
小憶控 追問
2020-06-18 14:56
但她給我們開的還是3個點,而且我們已經認證抵扣了,怎么辦
meizi老師 解答
2020-06-18 14:58
你好 那對方是不知道他們有1%減免稅率的把 。 對方應該開錯了。 你都認證 就抵扣就行了。 不管他。 到時找你在說
2020-06-18 14:59
對我們公司這邊有影響嗎
2020-06-18 15:01
你好 不影響。 對方開錯了 如果不找你的話。 以后他們不能開1%減免稅率。對他們是損失的。 對你你就拿著認證抵扣
2020-06-18 15:04
那我們做賬就按3個點的稅率去確認進項就行了是吧
2020-06-18 15:07
你好 嗯是的 按你們收到發票直接做
2020-06-18 15:08
老師,如果他們那邊知道了,把這張發票沖紅,那他們還是能享受1個點的稅率的,是嗎
2020-06-18 15:10
還有就是如果他們把這張發票沖紅了,可是我這邊已經抵扣過進項了,我該如何操作
你好 這個看稅局那邊了。 最近老是有學員說開了3%稅局不允許在開1%了的發票了
2020-06-18 15:17
那我這邊呢,如果他們紅沖了這張發票我該如何操作
2020-06-18 15:20
你好 到時 你做紅字信息表開具 做轉出處理 在做轉出申報處理
2020-06-18 15:26
老師可以說清楚些嗎,做紅字信息表開具,開具什么?發票嗎?做轉出處理的話,是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出 ) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)嗎?轉申報的話,是在申報增值稅表的哪個位置?
2020-06-18 15:28
你好 1. 上面說了 若要紅沖 你們去開票系統開紅字信息表 。 你做轉出分錄。 借費用或者成本貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出 不是你寫的分錄。 填寫附表2轉出對應欄次 其他
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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小憶控 追問
2020-06-18 14:56
meizi老師 解答
2020-06-18 14:58
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2020-06-18 14:59
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2020-06-18 15:01
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meizi老師 解答
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2020-06-18 15:08
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2020-06-18 15:10
meizi老師 解答
2020-06-18 15:10
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2020-06-18 15:17
meizi老師 解答
2020-06-18 15:20
小憶控 追問
2020-06-18 15:26
meizi老師 解答
2020-06-18 15:28