老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

老師我想請問一下,之前有一批口罩當時打算送給國外的我賬上做了營業外支出,進項轉出來了。后來老外不用意,要打錢進來錢已經到賬,我準備沖回原來憑證做入庫以后再做視同銷售,現在想請問一下老師,我上次轉出的進項稅可以在轉入嗎?
答: 之前的發票你是怎么做的?
老師,我想請問一下 我們公司購進了一批口罩,原本是打算贈送給一家國外的客戶的,在這個月做了營業外支出進項稅也轉出了。現在的問題,國外一定要把這筆錢打給我們,老師這樣是做視同銷售嗎之前我理解的視同銷售應該是沒有收入才是,問題是他們國外要把錢打我們賬上的。
答: 需要的進行視同銷售,可以把之前的賬務進行紅字后按照視同銷售重新做正確的賬務處理。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這月做的進項稅轉出,做到去年12月份,這個滯納金計入了營業外支出滯納金,怎么做憑證分錄
答: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅


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2020-06-18 14:15
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