
營改增之前,我們出租房租都是去地稅代開租賃發票,房產稅直接按開票金額100萬來交100×0.12,營改增之后我們自己來增值稅專用發票了,因為領導考慮到對方可以抵扣,把100萬作為不含稅金額,我想問的是,我申報房產稅是按100來還是117來?
答: 您好!申報的時候按100萬。
增值稅專用發票上注明的金額是不含稅金額 普通發票上注明的金額是含稅金額?
答: 你好, 對的,你的理解是正確的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
到稅局代開專用發票,開好后客戶打款過來只打了不含稅金額過來,稅款由我們公司承擔了,這交的增值稅款做賬要記什么科目呀?
答: 你好 你們可以計入營業外支出 這個支出是不可以稅前扣除的

