
借其他應(yīng)付款,貸非同級(jí)財(cái)政撥款收入。怎么做預(yù)算會(huì)計(jì)呢
答: 涉及到資金支出要做 借:行政支出/事業(yè)支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入
老師,其他應(yīng)付款掛在老板賬上的錢(qián)為負(fù)數(shù),多付的錢(qián)年底要不要還回來(lái),老會(huì)計(jì)說(shuō)不用,公司又沒(méi)有清算,到底是怎樣的?
答: 既然負(fù)數(shù),相當(dāng)于老板多拿走錢(qián),如果年底不還,可能被視為分紅,需要繳納個(gè)稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是這么個(gè)原因 前任會(huì)計(jì)沒(méi)核對(duì)銀行帳 去年公司貸款 老板取走時(shí)沒(méi)掛帳 所以其他應(yīng)付款就是越累越大象這種以前移留問(wèn)題怎么辦
答: 您好,最好按銀行對(duì)賬單上的記錄,補(bǔ)做會(huì)計(jì)憑證處理。


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2020-06-16 14:13
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