
老師,政府補助用于購買固定資產的項目資金怎樣做賬務處理?收到補助時:借銀行存款貸遞延收益,按月計提折舊:借制造費用貸累計折舊,同時借遞延收益貸其他收益。這樣處理是否正確。
答: 您好,您的理解和處理都非常正確。
遞延收益沖減管理費用帳務處理:借銀行存款,貸遞延收益,借管理費用,貸銀行存款,借遞延收益,待其他收益。這樣可以嗎?
答: 可以的,同學,基本就是這個樣子的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師分錄怎么寫借:銀行存款 1000貸:遞延收益 10002018.9借:??費用 500貸:累計折舊 500借:遞延收益 200貸:其他收益 200???
答: 思路是對的 不過 你的第二個分錄 改成 借:研發支出-費用化支出 貸:應付職工薪酬(銀行存款等) 其他是對的哦


郭軍 追問
2020-06-15 19:56
小林老師 解答
2020-06-15 19:58