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管梅
于2020-06-15 11:54 發布 ??1132次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-15 12:02
你好在附表二26-2835欄里面填寫的
管梅 追問
2020-06-15 12:05
是在26、27填寫,等申報退稅了填28嗎?35是再寫一遍?
郭老師 解答
2020-06-15 12:07
你好,只填寫一次就可以,其他的都不填寫。
2020-06-15 12:09
好的謝謝
2020-06-15 12:11
不用客氣的,應該的。
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老師好,請問外貿企業免退稅類型,進項發票已進行退稅認證,在電子稅務局申報增值稅的時候需要在增值稅表中如何填報
答: 你好在附表二 26-28 35欄里面填寫的
外貿企業的增值稅進項 應該在增值稅申報中如何填寫
答: 填寫增值稅申報表附表(二)。通常情況下,只要當月有認證相符的發票,這個表中的數據是自動取數的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口退稅外貿企業取得退稅的進項發票一張,如何申報增值稅
答: 您好,您在增值稅綜合服務平臺勾選的時候選擇退稅勾選,然后填附表二的第26欄
外貿企業,外銷的進項發票勾選后增值稅填報哪項里
討論
深圳外貿企業進項發票做了退稅認證的,申報增值稅時在哪里填
外貿企業做免稅處理,進項轉出,增值稅報表怎么申報?
外貿企業的進項發票。增值稅申報時關于進項發票怎么填寫,才能保證不影響退稅。
請問外貿企業(全部外銷)進項稅發票認證信息在增值稅申報表二如何填?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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管梅 追問
2020-06-15 12:05
郭老師 解答
2020-06-15 12:07
管梅 追問
2020-06-15 12:09
郭老師 解答
2020-06-15 12:11