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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-06-15 11:03

業務增值稅能夠抵扣的進項稅額=100*10%=10

懵懂的太陽 追問

2020-06-15 11:06

8某企業2018年度銷售貨物收 入9000萬元,另發生銷售折讓200萬元,現金折扣60萬元,當年實際發生業務招待費100萬元,則2018年可稅前扣除的業務招待費為( )萬元。

辜老師 解答

2020-06-15 11:08

2018年可稅前扣除的業務招待費為(9000-200)*0.005=44

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相關問題討論
小規模不能抵扣的 但是有個季度30萬免增值稅的
2019-09-18 11:31:30
你好,普通發票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發票,專用發票,兩種都是計入銷項稅額的
2017-09-30 15:33:15
你好 開出去給小規模納稅人的增值稅普通發票也要計算銷項稅額 開進來的普通發票就無法做進項稅額抵扣了,購進需要取得專用發票才可以抵扣銷項稅額的
2019-05-04 15:03:56
普通發票不能抵扣進項稅額
2023-12-28 06:41:19
你好,是的
2016-12-09 10:40:48
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