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月下鋤草
于2016-06-15 15:22 發布 ??908次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-15 15:23
你好,可以的
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老師:請問一下,營改增后,企業為員工購買的商業保險獲取的進項稅額發票能否抵扣增值稅?
答: 你好,可以的
老師,營改增之前的增值稅怎么計算的呢?那個時候沒有進項稅額嗎?
答: 您好,營改增之前增值稅計算與現在基本相同。也有銷項稅和進項稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
某公司營改增后某月增值稅銷項稅稅額是20萬增值稅進項稅額為15萬那當月應繳納稅額為a150000b50000c200000d350000
答: 你好,增值稅=銷項稅額—進項稅額=5萬
營改增后綠化工程用的苗木,取得免稅的增值稅發票可否進項稅額抵扣?
討論
您好,我想咨詢下,營改增后,工程施工,領用的是自己生產的產品,混合銷售,這種情況下,產品進項稅額還用轉出么?
老師,我們是保安公司,營改增以后,進項稅額我們怎么處理,支出主要是保安工資?進項從何而來?
是建筑業營改增新戶,把銷項稅額入應交增值稅—銷項稅額1000,進項稅入應交增值稅—進項稅額500,實際交稅進項稅1000-銷項稅500=500,會計分錄怎么走?
在實際操作中,營改增——房地產增值稅申報案例中德業務1的880萬元的進項稅額需不需要認證?認證后在轉出嗎?還是做賬時在進項里賬務做轉出?還是賬表一致?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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