
老師,我們給醫(yī)院送貨,假設(shè)2016年6月15日銷售A產(chǎn)品1000元,B產(chǎn)品2000元。醫(yī)院的回款期限大概在一年左右,我們一般發(fā)出商品的時候不開發(fā)票,等2017年5月份的時候醫(yī)院回款才開發(fā)票確,這樣的話要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 你好!按規(guī)定是不可以的,發(fā)貨應(yīng)該確認(rèn)收入。只能記內(nèi)帳掛應(yīng)收賬款
我一客戶每個月發(fā)出的貨物都是次月對帳再開發(fā)票,請問一下如何做賬務(wù)處理?我們之前就是開發(fā)票才做帳的。但是學(xué)過初級知識,發(fā)出商品也得記賬,所以請教一下詳細(xì)的賬務(wù)處理,謝謝!
答: 你好 發(fā)出商品如果已經(jīng)風(fēng)險轉(zhuǎn)移 應(yīng)該是做無票收 入 到時開票了沖無票收入在按開票做賬。借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,請問如果公司有幾百個客戶,有大部分是月結(jié)的客戶,當(dāng)月已經(jīng)發(fā)出商品了,下月對好賬才開發(fā)票。如果當(dāng)月做未開具發(fā)票收入,下月開票時,沖回未開具發(fā)票收入,因?yàn)橛袔装賯€客戶,工作量很大,而且做未開具發(fā)票收入,可能每個月申報時,還會出現(xiàn)對比異常。那除了這個方法,還有沒有其他的賬務(wù)處理方法呢?
答: 借發(fā)出商品貸庫存商品 可以做這個


云淡風(fēng)清 追問
2016-06-15 14:23
曉海老師 解答
2016-06-15 14:11
曉海老師 解答
2016-06-15 14:21
曉海老師 解答
2016-06-15 14:29