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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-14 17:37

您好,是否調整企業所得稅,看是否影響當期的利潤總額,是否調整遞延所得稅,看是否影響利潤總額且稅法與會計口徑存在暫時性差異。

思微 追問

2020-06-14 17:42

拿應收賬款的減值來講好了,在資產負債表日后事項中,補提了壞賬準備,既影響了遞延所得稅資產,又影響了利潤總額,有什么只調遞延所得稅,不調應交所得稅?

小林老師 解答

2020-06-14 17:43

您好,您說的是正確的,能否上傳您第一次回復的題目,根據題目進行分析哪里原因,您看如何?

思微 追問

2020-06-14 17:45

老師 我上傳了 能否看到?

小林老師 解答

2020-06-14 17:51

您好,圖片可以看到。對于補計提的壞賬準備對利潤總額的影響在分錄(3)525000,您看下。

思微 追問

2020-06-14 17:56

不是的 分錄(3)是將以前年度損調整余額轉到未分配利潤,我說的是對應交所得稅的影響,也就是應納稅所得額時影響,就跟預計負債的這道例題一樣,有對應交所得額的調整,我把預計負債的題也拍給你

小林老師 解答

2020-06-14 18:00

您好,對于應收賬款壞賬準備,計提了70萬元壞賬,影響遞延所得稅17.5萬元,所以對期初留存收益的影響是52.5萬元,結果是正確的。

思微 追問

2020-06-14 18:03

這個沒問題,我不是說分錄2,3的結果有問題,我是說在將以前年度損益調整轉入未分配利潤之前再加一筆分錄,就是對應交所得稅的調整,就和預計負債的分錄3一樣?

小林老師 解答

2020-06-14 18:08

您好,應收賬款壞賬的調整是不影響應交稅費-應交企業所得稅的金額。因為壞賬準備在企業所得稅口徑是不確認的,所以您會計因為壞賬準備導致的利潤減少,是不影響稅法計算企業所得稅的,所以對于本題,圖片的處理是正確的。您看下上述是否能夠幫您解惑。

思微 追問

2020-06-14 18:19

正是因為稅法不認可會計上計提的壞賬準備,所以要納稅調增啊

小林老師 解答

2020-06-14 18:30

您好,您的概念可能模糊了,企業所得稅看應交稅費應交企業所得稅金額,與所得稅費用金額無關。您的這個疑惑,需要稅法和會計整體才能解決,可能文字不容易理解。

上傳圖片 ?
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您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負債,減少遞延所得稅資產
2021-02-05 08:34:51
BD
2016-11-07 15:20:22
你好,根據相關科目的期末余額填寫就是了
2017-05-17 13:22:07
同學,你好 應該選擇a
2020-06-15 13:12:42
這些都是根據科目的余額填列到資產負債表
2020-05-14 05:38:06
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