請老師回復謝謝老師,請盡快
大膽的悟空
于2020-06-14 13:02 發布 ??784次瀏覽

- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-14 13:12
你好,
1
借,庫存現金800
貸,銀行存款800
2
借,庫存現金30
貸,待處理財產損溢30
借,待處理財產損溢30
貸,營業外收入30
3
借,其他貨幣資金40000
貸,銀行存款40000
借,原材料30000
借,應交稅費——應增進3900
貸,其他貨幣資金33900
借,銀行存款6100
貸,其他貨幣資金6100
4
借,庫存商品9000
借,應交稅費——應增進1170
貸,應付賬款10170
5
借,信用減值損失14500
貸,壞賬準備14500
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貸,其他貨幣資金33900
借,銀行存款6100
貸,其他貨幣資金6100
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借,應交稅費——應增進1170
貸,應付賬款10170
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借,信用減值損失14500
貸,壞賬準備14500
2020-06-14 13:12:34

您好
借 固定資產清理5000-3520=1480
累計折舊 3520
貸固定資產 5000
2020-06-14 14:05:43

會計分錄1、借:某某部門-辦公費,貸:銀行存款
2019-08-26 10:50:45

1.稅收滯納金不允許扣除,需要調增;國債利息收入免稅,需要調減。計稅工資應該以稅務核定為準。
2.應納稅所得額=800+40+5+2-2-430-80-20-10-(3-2)-4.5-2.7-110-23=162.8
2018-05-18 13:23:35

你好,你發的圖片字體過小,看得不太清楚,麻煩發下清晰的,謝謝!
2016-04-16 10:34:59
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大膽的悟空 追問
2020-06-14 13:14
立紅老師 解答
2020-06-14 13:17