
老師,我想問加計(jì)抵減做賬和報(bào)稅的問題?比如我這個月銷項(xiàng)10000,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)3000,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減3000?10=300,我這個月交稅10000減去3000減去300=6700,300填在附表四,主表19行沖減應(yīng)納稅額,那怎么做賬呢?
答: 你好 加計(jì)抵減做賬 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 其他收益
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策中的按照當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%或15%抵減應(yīng)納稅額中的進(jìn)項(xiàng)稅額是指的全部進(jìn)項(xiàng)稅額還是那4項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
答: 您好,學(xué)員,指的是全部的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是放在總得進(jìn)項(xiàng)稅額里,還是在應(yīng)納稅額那里減掉
答: 好,放到進(jìn)項(xiàng)稅額里面的。


青草依依 追問
2020-06-14 10:31
答疑蘇老師 解答
2020-06-14 10:32
青草依依 追問
2020-06-14 10:32
答疑蘇老師 解答
2020-06-14 10:34