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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-13 18:27

你好,預提費用,季度沒有關系的

may 追問

2020-06-13 18:30

你的意思是季度盈利不交所得稅沒關系是吧?

冉老師 解答

2020-06-13 18:30

不是,預提費用,利潤表是負值才會不繳納

may 追問

2020-06-13 18:31

我先預提費用,后面有發票在沖是嗎?分錄怎么寫呢

冉老師 解答

2020-06-13 18:32

是的
借:管理費用
貸:其他應付款

may 追問

2020-06-13 18:33

我懂,你的意思是我先預提費用把利潤調為負數  就不用交所得稅

may 追問

2020-06-13 18:33

收到發票的分錄呢?

冉老師 解答

2020-06-13 18:37

下月沖回,收到發票,按照正常處理

may 追問

2020-06-13 18:45

收到發票和預提分錄是?
借:管理費用
貸:其他應付款

冉老師 解答

2020-06-13 18:46

收到發票。和預提費用是一樣的。在沒有付款的情況下,如果收到發票就付款
借:費用
貸:銀行存款

may 追問

2020-06-13 19:14

暫估分錄:借,管理費用,貸,其他應付款,收到發票:借,管理費用-負數,貸,其他應付款-負數,然后再做筆正確的分錄:借,管理費用,貸,其他應付款,   對嗎

冉老師 解答

2020-06-13 19:20

不用了,收到發票直接放預提的后面吧,本來說下個月沖回預提的,實際收到發票的當月正常做賬

may 追問

2020-06-13 19:36

你的意思是我收到發票直接將發票放在我暫估的分錄后面,下個月也不用沖回預提,對嗎?

冉老師 解答

2020-06-13 19:47

是的,因為已經提過了,

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相關問題討論
你好,預提費用,季度沒有關系的
2020-06-13 18:27:52
同學你好,殘保金是算平均人數,根據你申報個稅起征點工資和人員名單申報
2022-04-11 07:20:49
利潤去交納所得稅,同學
2019-07-02 08:47:08
您好,建筑公司跟一般公司沒什么區別。先把帳做完,根據各科目出資產負債表和利潤表
2019-01-14 10:37:12
按照個稅申報系統為準。
2022-04-07 09:54:10
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