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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-13 11:01

你好,(一)無息借款要繳增值稅嗎?
根據(jù)財稅〔2016〕36號文件規(guī)定:單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù),屬于視同銷售服務(wù)。
因此,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間無息借款,屬于無償提供貸款服務(wù),需要視同銷售繳納增值稅。
另外,根據(jù)規(guī)定,自2019年2月1日至2020年12月31日,對企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位(含企業(yè)集團(tuán))之間的資金無償借貸行為,免征增值稅。如果關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款符合這個條件,是不需要繳納增值稅的。
(二)無息借款要繳企業(yè)所得稅嗎?
根據(jù)《稅收征收管理法》規(guī)定:企業(yè)或者外國企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立的從事生產(chǎn)、經(jīng)營的機(jī)構(gòu)、場所與其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來,不按照獨(dú)立企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來收取或者支付價款、費(fèi)用,而減少其應(yīng)納稅的收入或者所得額的,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)進(jìn)行合理調(diào)整。
另外,《稅收征收管理法實施細(xì)則》規(guī)定:納稅人與其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間融通資金所支付或者收取的利息超過或者低于沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間所能同意的數(shù)額,或者利率超過或者低于同類業(yè)務(wù)的正常利率,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以調(diào)整其應(yīng)納稅額:
因此,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間無息借款,屬于低于沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間所能同意的數(shù)額,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)進(jìn)行合理調(diào)整,即存在被稅務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)整補(bǔ)稅的風(fēng)險。
(三)繳稅金額如何確定?
根據(jù)《實施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。
另外,根據(jù)規(guī)定,企業(yè)實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出,還要符合“債資比”的要求:
(一)金融企業(yè),為5:1;
(二)其他企業(yè),為2:1。
因此,針對無息借款的納稅調(diào)整,稅務(wù)機(jī)關(guān)一般會按照金融企業(yè)(實務(wù)中主要是銀行)同期同類利率水平核定利息收入。
針對本文案例,假定稅務(wù)機(jī)關(guān)按銀行同期同類貸款利率6%進(jìn)行調(diào)整,則甲公司年借款利息=1500×6%=90萬元,甲公司需要繳納增值稅=90÷(1+6%)×6%=5.09萬元,繳納企業(yè)所得稅=90÷(1+6%)×25%=21.23萬元,合計繳稅26.32萬元(假定不考慮其他稅費(fèi))。而A公司由于并未實際支出,且不可能取得發(fā)票,所以不能稅前扣除。綜合考慮來看,只有收入,沒有支出,實際上增加了綜合稅務(wù)成本,這是不合適的。
(四)如何規(guī)避無息借款的稅收風(fēng)險呢?
建議簽訂借款合同,按市場報價約定利率,不要約定無息(或無償),同時按規(guī)定開具發(fā)票,借貸雙方分別確認(rèn)收入和支出,規(guī)避不必要的稅收風(fēng)險。
假定本文案例約定年利率為6%,則甲公司需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅合計為26.32萬元(假定不考慮其他稅費(fèi)),同時甲公司給A公司開具發(fā)票。由于目前貸款服務(wù)不能抵扣進(jìn)項稅,A公司可以按90萬元全額計入財務(wù)費(fèi)用,少繳企業(yè)所得稅=90×25%=22.5萬元,綜合考慮雙方實際稅務(wù)成本=26.32-22.5=3.82萬元,遠(yuǎn)低于無息被稅務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)整的稅務(wù)成本。

清~ 追問

2020-06-13 11:08

老師,企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位是指母子公司或者總分公司嗎

小云老師 解答

2020-06-13 11:08

企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位是指母子公司

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你好,(一)無息借款要繳增值稅嗎? 根據(jù)財稅〔2016〕36號文件規(guī)定:單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù),屬于視同銷售服務(wù)。 因此,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間無息借款,屬于無償提供貸款服務(wù),需要視同銷售繳納增值稅。 另外,根據(jù)規(guī)定,自2019年2月1日至2020年12月31日,對企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單位(含企業(yè)集團(tuán))之間的資金無償借貸行為,免征增值稅。如果關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的借款符合這個條件,是不需要繳納增值稅的。 (二)無息借款要繳企業(yè)所得稅嗎? 根據(jù)《稅收征收管理法》規(guī)定:企業(yè)或者外國企業(yè)在中國境內(nèi)設(shè)立的從事生產(chǎn)、經(jīng)營的機(jī)構(gòu)、場所與其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來,不按照獨(dú)立企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來收取或者支付價款、費(fèi)用,而減少其應(yīng)納稅的收入或者所得額的,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)進(jìn)行合理調(diào)整。 另外,《稅收征收管理法實施細(xì)則》規(guī)定:納稅人與其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間融通資金所支付或者收取的利息超過或者低于沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間所能同意的數(shù)額,或者利率超過或者低于同類業(yè)務(wù)的正常利率,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以調(diào)整其應(yīng)納稅額: 因此,關(guān)聯(lián)企業(yè)之間無息借款,屬于低于沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)之間所能同意的數(shù)額,稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)進(jìn)行合理調(diào)整,即存在被稅務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)整補(bǔ)稅的風(fēng)險。 (三)繳稅金額如何確定? 根據(jù)《實施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。 另外,根據(jù)規(guī)定,企業(yè)實際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出,還要符合“債資比”的要求: (一)金融企業(yè),為5:1; (二)其他企業(yè),為2:1。 因此,針對無息借款的納稅調(diào)整,稅務(wù)機(jī)關(guān)一般會按照金融企業(yè)(實務(wù)中主要是銀行)同期同類利率水平核定利息收入。 針對本文案例,假定稅務(wù)機(jī)關(guān)按銀行同期同類貸款利率6%進(jìn)行調(diào)整,則甲公司年借款利息=1500×6%=90萬元,甲公司需要繳納增值稅=90÷(1%2B6%)×6%=5.09萬元,繳納企業(yè)所得稅=90÷(1%2B6%)×25%=21.23萬元,合計繳稅26.32萬元(假定不考慮其他稅費(fèi))。而A公司由于并未實際支出,且不可能取得發(fā)票,所以不能稅前扣除。綜合考慮來看,只有收入,沒有支出,實際上增加了綜合稅務(wù)成本,這是不合適的。 (四)如何規(guī)避無息借款的稅收風(fēng)險呢? 建議簽訂借款合同,按市場報價約定利率,不要約定無息(或無償),同時按規(guī)定開具發(fā)票,借貸雙方分別確認(rèn)收入和支出,規(guī)避不必要的稅收風(fēng)險。 假定本文案例約定年利率為6%,則甲公司需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅合計為26.32萬元(假定不考慮其他稅費(fèi)),同時甲公司給A公司開具發(fā)票。由于目前貸款服務(wù)不能抵扣進(jìn)項稅,A公司可以按90萬元全額計入財務(wù)費(fèi)用,少繳企業(yè)所得稅=90×25%=22.5萬元,綜合考慮雙方實際稅務(wù)成本=26.32-22.5=3.82萬元,遠(yuǎn)低于無息被稅務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)整的稅務(wù)成本。
2020-06-13 11:01:25
你好在認(rèn)繳期內(nèi)的沒有關(guān)系,可以。
2022-03-08 08:16:47
你好,你公司賬上有資金了,就可以清還你的借款了
2021-09-21 22:14:10
直接后面附一個說明,借其他應(yīng)付款貸實收資本
2021-11-13 00:19:57
打入投資款,附言寫投資款的
2020-04-16 10:03:08
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