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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-06-12 23:03

出售轉讓利得借固定資產清理貸資產處置損益,損失,借資產處置損益貸固定資產清理。報廢毀損,利得借固定資產清理貸營業外收入。損失借營業外支出,貸固定資產清理。老師講的正確

文靜老師 解答

2020-06-12 23:05

圖片二也正確。教材基本正確,借貸方向寫得太籠統,按對應來看,就寫反了

南亞君10528858 追問

2020-06-12 23:06

好的老師,剛我看見中級會計實務官方教材跟老師講的差不多。那就是注會教材中寫的錯誤不嚴謹是嗎?考注會時按照課上老師講的去寫分錄就對的是吧

南亞君10528858 追問

2020-06-12 23:06

好的老師,明白了

南亞君10528858 追問

2020-06-12 23:07

老師,非常感謝,晚安

文靜老師 解答

2020-06-12 23:08

是的,注會完全按借貸對應就反了,比如出售利得資產處置損益肯定在貸方

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2020-06-12 23:03:17
可以的 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-16 17:10:46
你好,財務軟件可以自己結轉,不需要手動結轉。
2020-01-28 14:08:54
借;本年利潤 貸;管理費用等科目 借;主營業務收入等科目 貸;本年利潤
2017-07-08 14:44:10
“應交增值稅”科目,每月的明細科目借貸方余額可不結平,但在年底必須要結平各明細科目。   結轉進項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅     貸:應交稅費——應交增值稅(進項)   結轉銷項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅(銷項)     貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅   根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2016-06-03 10:52:07
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