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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-12 23:14

1.借銀行存款50000
貸應收賬款50000

暖暖老師 解答

2020-06-12 23:16

2.借在途物資81600
應交稅費進項稅額13600
貸銀行存款95200

暖暖老師 解答

2020-06-12 23:17

3.借生產成本70000
制造費用986
管理費用2800
貸原材料73786

暖暖老師 解答

2020-06-12 23:18

4借制造費用22000
管理費用8000
銷售費用1600
貸累計折舊31600

暖暖老師 解答

2020-06-12 23:18

5.借待處理財產損益5000
貸原材料5000

暖暖老師 解答

2020-06-12 23:19

借管理費用2900
原材料100
其他應收款2000
貸待處理財產損益5000

暖暖老師 解答

2020-06-12 23:20

6.借生產成本3220
制造費用644
管理費用2254
銷售費用805
貸應付職工薪酬應付福利費

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相關問題討論
1.借銀行存款50000 貸應收賬款50000
2020-06-12 23:14:56
借應付職工薪酬22304+8160 其他應收款(差額) 貸銀行存款29240+8160 借庫存商品62000 應交稅費9920 貸預付賬款 銀行存款
2021-11-23 20:05:15
你好題目要求做什么?
2021-06-21 09:53:07
同學你好 1.借:原材料30000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3900 貸:應付賬款33900 2.借:應付賬款33900 貸:銀行存款33900 3.借:制造費用8000 管理費用500 貸:原材料8500 4.借:制造費用2000 管理費用1000 貸:累計折舊3000 5.借:生產成本10000 貸:制造費用10000 6.借:銀行存款22600 貸:主營業務收入20000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2600 借:主營業務成本12000 貸:庫存商品12000 7.借:應收賬款13560 貸:其他業務收入12000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1560 借:其他業務成本8000 貸:原材料8000 8.借:本年利潤21500 貸:管理費用1500 主營業務成本12000 其他業務成本8000 借:主營業務收入20000 其他業務收入12000 貸:本年利潤32000 借:本年利潤10500*(1-25%) 貸:利潤分配-未分配利潤10500*(1-25%) 借:利潤分配-提取法定盈余公積10500*(1-25%)*10% 貸:盈余公積-法定盈余公積10500*(1-25%)*10% 借:利潤分配-未分配利潤10500*(1-25%)*10% 貸:利潤分配-提取法定盈余公積10500*(1-25%)*10%
2022-05-11 20:35:34
你好需要計算做好了發給你
2021-04-28 02:45:26
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