老師,您好,老師想請教一下,是這樣子的:有一間公司,進銷存一直沒做,直接按發票做,進項發票來多少,直接做成本,開出多少票,直接做收入.什么也不管.庫存直接就是0。現在想做庫存這個期初數怎么弄啊?
小C
于2020-06-12 20:51 發布 ??1079次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
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暫估入庫:
借:原材料
貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 )
下月初暫估回沖:
(1)紅字沖回暫估入庫
借:原材料
貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 )
(2)收到發票,做入庫處理
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款——XX供應商
2018-05-23 08:49:25

您好
可以先去倉庫盤點 用盤點數做期初數
2020-06-12 20:52:16

你好 你就算是收到進項稅發票也得是真實的發票。 沒有真實的進項稅發票 不要去做。 你這樣庫存商品數量越大 你沒法沖掉的
2020-02-27 14:59:39

你好,根據購進發票與銷售的做
2016-12-29 21:57:20

購進時,借:庫存商品等科目,貸:現金或者銀行存款,銷售后,借;現金或者銀行存款,貸;主營業務收入等科目。對應的銷項開出去的金額中間價格上浮多少沒有要求。
2017-02-25 12:07:29
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