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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-14 17:51

1張330是技術維護費,另一張490開的是增值稅專票。那我做借管理費用-辦公費820
貸庫存現金820   借應交稅費-應交增值稅-已交稅金820 貸管理費費用-辦公費820
對嗎

閔婷婷 追問

2016-06-14 18:09

但這不是明細啊

鄒老師 解答

2016-06-14 17:42

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2016-06-14 18:01

把應交稅費-應交增值稅-已交稅金改為 應交稅費-應交增值稅 就可以了

鄒老師 解答

2016-06-14 18:28

小規模沒有已交稅金三級明細科目 的

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相關問題討論
您好 一般購入的時候是要在管理費用科目下走賬體現下 等后面實際抵扣的時候再寫第二筆分錄沖銷管理費用
2020-02-16 18:44:09
您好:購買的時候:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/現金 抵扣稅款的時候:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:管理費用-辦公費
2018-07-18 17:52:57
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入
2017-06-09 08:43:25
您好!購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入
2016-12-26 15:07:03
您好,借管理費用,辦公費貸,銀行存款抵扣時借應交稅費貸管理費用
2020-07-07 15:43:07
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