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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-12 11:32

你好,差額納稅不能開專票的,差額部分可以開專票給你抵扣,成本部分還得開差額納稅普票的,分錄還是一樣的,沒什么區(qū)別
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行

眉開顏笑 追問(wèn)

2020-06-12 11:41

這發(fā)票可以抵扣

樸老師 解答

2020-06-12 11:52

你這個(gè)可以抵扣的,我以為你說(shuō)稅率是零呢

眉開顏笑 追問(wèn)

2020-06-12 11:57

好的,謝謝老師,那這分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款

樸老師 解答

2020-06-12 12:03

還有進(jìn)項(xiàng)要寫的哦

眉開顏笑 追問(wèn)

2020-06-12 12:07

?還有什么進(jìn)項(xiàng)要寫呢,老

樸老師 解答

2020-06-12 12:11

你這個(gè)發(fā)票不是專票嗎?還有進(jìn)項(xiàng)稅呢

眉開顏笑 追問(wèn)

2020-06-12 13:54

哦哦,好的,謝謝老師

樸老師 解答

2020-06-12 13:59

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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你好! 按規(guī)定,只能開普通發(fā)票了
2019-01-24 11:56:48
勞務(wù)派遣的差額征稅發(fā)票是指,由于中介機(jī)構(gòu)通過(guò)勞務(wù)派遣獲取的非正常營(yíng)業(yè)收入的差額部分,由國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的差額增值稅發(fā)票。當(dāng)勞務(wù)派遣單位收到差額征稅發(fā)票時(shí),應(yīng)做如下分錄: 1. 增值稅發(fā)票(應(yīng)收):借 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)(應(yīng)收)xx元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額(應(yīng)收)xx元 2. 增值稅(應(yīng)交):貸 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)(應(yīng)交)xx元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額(應(yīng)交)xx元 案例: 假設(shè)一個(gè)中介機(jī)構(gòu)通過(guò)勞務(wù)派遣共獲取的4000元收入,其中非正常營(yíng)業(yè)收入為3800元,當(dāng)其收到一張差額增值稅發(fā)票時(shí),其所做的分錄如下: 1. 增值稅發(fā)票(應(yīng)收):借 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)(應(yīng)收)3800元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額(應(yīng)收)200元 2. 增值稅(應(yīng)交):貸 貨物銷售/提供勞務(wù)費(fèi)(應(yīng)交)3800元 貨物銷售/提供勞務(wù)稅額(應(yīng)交)200元
2023-02-20 14:07:49
可以的,直接聯(lián)系專管員備案,然后核算準(zhǔn)確,正確申報(bào)就可以啦
2018-10-30 13:25:29
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款?
2019-04-01 23:03:00
一、會(huì)計(jì)處理: (1)確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 二、舉例說(shuō)明 (一)如果一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅,含稅銷售額100萬(wàn)元,支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用80萬(wàn)元時(shí) (1)確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款 1,000,000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 952,380.95 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅47,619.05 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅38,095.24 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 761,904.76 貸:銀行存款 800,000.00 (二)如果小規(guī)模提供勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額征稅,含稅銷售額8萬(wàn)元,支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用6萬(wàn)元時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅60,000.00/(1+5%)×5%=2,857.14元,則: (1)確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款 80,000.00 貸:營(yíng)業(yè)收入 76,190.48 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 3,809.52 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2,857.14 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 57,142.86 貸:銀行存款 60,000.00.
2018-07-07 12:24:19
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