
老師,如果現(xiàn)金折扣考慮增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少呢
答: 同學(xué)你好,銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是300×13%,因?yàn)槎惙ㄖ嘘P(guān)于現(xiàn)金折扣,就是不得將折扣額從銷(xiāo)售額中扣除。這里的現(xiàn)金折扣不考慮增值稅,是說(shuō)現(xiàn)金折扣金額=不含稅金額乘以折扣率
甲企業(yè)賒銷(xiāo)商品一批,價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額32萬(wàn)元,開(kāi)出現(xiàn)金折扣2/10 n/30 折扣不考慮增值稅,購(gòu)貨方于10天內(nèi)付款
答: 你好 借,應(yīng)收賬款232 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)32 借,銀行存款228 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用4 貸,應(yīng)收賬款232
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷(xiāo)售貨物時(shí),購(gòu)買(mǎi)方享受現(xiàn)金折扣,但銷(xiāo)售方不小心把銷(xiāo)項(xiàng)稅額也享受了折扣,購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)把增值稅已享受折扣的價(jià)款打給我了,我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額少收的款項(xiàng)應(yīng)該怎么記
答: 你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

