老板自己的車 其保險費(fèi)能報銷嗎 怎么做賬 問
那個不能在公司報銷的 答
無票收入填在申報欄哪里呢 問
若是一般納稅人,填寫附表1,未開票收入列 答
老師給個自動生成的現(xiàn)金流量表 問
會計學(xué)堂-更多-會計工作模板-財務(wù)管理-現(xiàn)金流量表,可到學(xué)堂資料區(qū)獲取 答
老師 ,請問下,所得稅匯繳 填寫公司承擔(dān)社保部分,202 問
你好,是的,因為按權(quán)責(zé)發(fā)生制是屬于24年的。 答
老師 我想問下 同一個法人的兩家公司匯算清繳的 問
若股東不同,且沒有關(guān)聯(lián)交易,不用填寫 答

老師,日后事項,考試時,我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是遞延所得稅我看有些書說,匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn),但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,么?
答: 你好,是要同時滿足兩個條件才可以計入當(dāng)前應(yīng)交所得稅,一個是所得稅匯算清繳之前,一個是稅務(wù)局允許抵扣。壞賬準(zhǔn)備稅務(wù)局不認(rèn)的
匯算清繳時 我們認(rèn)列了 遞延所得稅-負(fù)債當(dāng)時做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:所得稅費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅-負(fù)債。年底這部分 遞延所得稅-負(fù)債 要做處理嗎?
答: 你好 年底了 這部分遞延所得稅負(fù)債不需要處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,1.在2018年借 所得稅費(fèi)用 當(dāng)期所得稅 184 遞延所得稅資產(chǎn)。 7 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅。 191所得稅匯算清繳應(yīng)納所得稅182 預(yù)繳168,應(yīng)補(bǔ)交14如上資料在2019年如何 編制會計分錄?2.在2019年借 所得稅費(fèi)用 當(dāng)期所得稅 92 遞延所得稅資產(chǎn)。 8 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅。 100所得稅匯算清繳應(yīng)納所得稅78預(yù)繳100,退回多繳所得稅22如上資料在2020年如何 編制會計分錄?
答: 你這些金額不大,匯算清繳的時候,可以直接計入當(dāng)期所得稅費(fèi)用

