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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-11 13:40

多交這個單位抵減單位部分,單位抵減個人部分做借管理費用 單位 社保 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數,借應付職工薪酬 單位社保 負數 借其他應付款(個人社保)

梨子~ 追問

2020-06-11 13:43

管理費用里只計提單位部分 個人部分在帳上是沒有計提的 我個人部分沖減管理費用 不是沖錯了么?

maize老師 解答

2020-06-11 13:51

個人部分是工資下面計提這個 。按下面這個去計提

梨子~ 追問

2020-06-11 13:57

我的前兩個分錄也是這么做的 但是3本月銀行沒支付社保  3里面的 借 其他應付款-個人部分 貸方是什么呢 個人部分就缺失了 工資的帳還是平的

maize老師 解答

2020-06-11 14:05

沒有就掛著就可以,銀行扣嗎,這個銀行沒有扣,是不是2月單位交抵減個人交的嗎?抵減個人部分做借管理費用 單位 社保 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數,借應付職工薪酬 單位社保 負數 借其他應付款(個人社保)

maize老師 解答

2020-06-11 14:05

單位交抵減個人就按上面這個做這個沖掉單位交,借應付職工薪酬 單位社保 負數 借其他應付款(個人社保)

梨子~ 追問

2020-06-11 14:14

老師 我沒明白的點就是 社保局扣的錢是單位+個人的 但是賬上管理費用里只有單位部分  為什么個人的也要沖管理費用呢。只沖應付職工薪酬 應付職工薪酬也不平啊

maize老師 解答

2020-06-11 14:26

不是單位部分沒有退回抵減個人交的部分嗎,那這個就沖掉單位部分社保了, 貸應付職工薪酬 單位社保 負數=借方正數,,借應付職工薪酬 單位社保 負數 相互抵減平了啊

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多交這個單位抵減單位部分,單位抵減個人部分做借管理費用 單位 社保 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數,借應付職工薪酬 單位社保 負數 借其他應付款(個人社保)
2020-06-11 13:40:44
您好!這個您沒有交不用做計提繳納社保這些。你只要做,你計提工資發工資就可以了。 計提的時候借:管理費用-工資等5000 貸應付職工薪酬5000 然后發工資的時候借:應付職工薪酬 5000 貸:現金 其他應付款-xx公司1191
2016-12-07 11:15:27
這個內賬一般不做進項稅額抵扣,只看你們實際付款做實際收款做就可,繳納稅額一般是做管理費用
2019-12-28 21:44:00
你好,是這樣的。(一)個人負擔部分   每月發放工資時扣除(按個人交納比例,從中扣除)   借:應付工資   貸:其他應付款--社會保障金(代扣職工應交納的部分)   貸:現金(實際發放的金額)  ?。ǘ┢髽I負擔部分   每月提取時   借:管理費用--勞動保險費   貸:其他應付款--社會保障金(養老、醫療、失業、工傷、生育保險)  ?。ㄈ┙患{時   借:其他應付款--社會保障金 (單位 %2B 代扣個人應繳的金額)   貸:銀行存款(總交納的金額)
2021-11-24 09:41:31
月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
2019-08-07 09:50:17
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