因疫情醫保減半政策 我單位在4月按未減半的金額支付的 現5月醫保不用繳納 用上月多交部分抵扣單位和個人部分 銀行未打款 但是個人部分要從員工扣除 我怎么做賬 能幫忙把完整分錄寫一下么 謝謝
梨子~
于2020-06-11 13:34 發布 ??736次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-11 13:40
多交這個單位抵減單位部分,單位抵減個人部分做借管理費用 單位 社保 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數,借應付職工薪酬 單位社保 負數 借其他應付款(個人社保)
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多交這個單位抵減單位部分,單位抵減個人部分做借管理費用 單位 社保 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數,借應付職工薪酬 單位社保 負數 借其他應付款(個人社保)
2020-06-11 13:40:44

您好!這個您沒有交不用做計提繳納社保這些。你只要做,你計提工資發工資就可以了。
計提的時候借:管理費用-工資等5000 貸應付職工薪酬5000
然后發工資的時候借:應付職工薪酬 5000 貸:現金 其他應付款-xx公司1191
2016-12-07 11:15:27

這個內賬一般不做進項稅額抵扣,只看你們實際付款做實際收款做就可,繳納稅額一般是做管理費用
2019-12-28 21:44:00

你好,是這樣的。(一)個人負擔部分
每月發放工資時扣除(按個人交納比例,從中扣除)
借:應付工資
貸:其他應付款--社會保障金(代扣職工應交納的部分)
貸:現金(實際發放的金額)
?。ǘ┢髽I負擔部分
每月提取時
借:管理費用--勞動保險費
貸:其他應付款--社會保障金(養老、醫療、失業、工傷、生育保險)
?。ㄈ┙患{時
借:其他應付款--社會保障金 (單位 %2B 代扣個人應繳的金額)
貸:銀行存款(總交納的金額)
2021-11-24 09:41:31

月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業外收入
2019-08-07 09:50:17
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