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┧E·land╁
于2020-06-11 11:52 發布 ??1465次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-11 11:54
把上個月暫估的那個分錄紅沖,然后按照發票金額入賬
┧E·land╁ 追問
2020-06-11 12:05
之前是借:管理費用貸:暫估 現在費用也要紅沖嗎?
玲老師 解答
2020-06-11 12:18
是的,把原來暫估的那個分錄紅沖,然后再按發票金額借管理費用
2020-06-11 13:54
這樣會影響費用嗎?
2020-06-11 13:55
您好,對全年的費用沒有影響的
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上個月計提物業費,發票沒有過來,這個月發票才過來分錄要怎么做?
答: 把上個月暫估的那個分錄紅沖,然后按照發票金額入賬
老師 請教個問題 6月份把下半年的物業費全交了 那每個月還要計提物業費嗎?如果計提怎么寫分錄
答: 從7月開始分攤 借預付貸銀行 7-12月 借 管理費用 等貸預付
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師要計提的物業費剛開始怎么做分錄
答: 您好!借:管理費用-物業費 貸:應付賬款就可以了。
計提辦公物業費怎么做分錄,發票沒來
討論
物業公司提前計提物業管理費怎么做會計分錄
公司物業費每月計提分錄如何做?物業費都是先借支付款分錄如何做?收到發票怎么做分錄?
三個月的物業費這個月一起支付了,之前忘記計提了,如何入賬,補計提分錄怎么做
計提司法調解中心物業費分錄
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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┧E·land╁ 追問
2020-06-11 12:05
玲老師 解答
2020-06-11 12:18
┧E·land╁ 追問
2020-06-11 13:54
玲老師 解答
2020-06-11 13:55