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安之。
于2020-06-11 10:17 發布 ??5098次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-11 10:17
你好,借 稅金及附加 貸 應交稅費 借應交稅費 貸 營業外收入
安之。 追問
2020-06-11 10:21
1-5月份已經計提和繳納了的不需要管么?我需要做紅字借 稅金及附加 貸 應交稅費 么?
紫藤老師 解答
2020-06-11 10:22
如果已經計提和繳納了的,退回,你做相反分錄
2020-06-11 10:25
如果紅字借:稅金及附加 貸:應交稅費 紅字借:應交稅費 貸:銀行, 收到退稅款,借:銀行 貸營業外收入 這樣銀行就多做了一筆啊
2020-06-11 10:27
收到退稅款如果紅字借:稅金及附加 貸:應交稅費 紅字借:應交稅費 紅字 貸:銀行,紅字
2020-06-11 10:29
光沖減之前的賬務,收到退回來的稅款不需要再進營業外了么?
2020-06-11 10:30
收到退回來的稅款不需要再進營業外了
2020-06-11 10:37
如果是上月已經計提,這月不需要繳納了,這月需要做借:應交稅費 貸:營業外,是這樣對么?因為政策是今年免征,所以之后月份也不需要計提了?
2020-06-11 10:38
如果是上月已經計提,這月不需要繳納了,這月需要做借:應交稅費 貸:營業外,對的之后月份也不需要計提了
2020-06-11 11:02
老師,上月已經計提,這月不需要繳納的部分可不可以也直接紅字沖紅,不進營業外了?公告雖然是上月發布的,但是內容是免征2020年1-12月份的
2020-06-11 11:03
上月已經計提,你直接沖掉
2020-06-11 11:04
所以都是直接沖紅,沒有進營業外的部分了是么?
2020-06-11 11:06
對的,你的理解是正確的
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今年免征的文化事業建設費怎么做賬務處理?退稅款已收到,需要先沖減之前月份計提和繳納的么?分錄怎么寫?
答: 你好,借 稅金及附加 貸 應交稅費 借應交稅費 貸 營業外收入
免征文化事業建設費,退回的文化事業建設費怎么做賬呢?
答: 您好,借銀行存款貸營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅務局退回文化事業建設費怎么做會計分錄
答: 你好,稅務局退回文化事業建設費(是當年繳納的,還是之前年度繳納的 )
交了文化事業建設費該怎樣賬務處理
討論
老師,文化事業建設費是計入管理費用-文化事業建設費,還是計入稅金及附加-文化事業建設費的?
老師:退回以前年度的文化事業建設費的賬務處理怎么做
文化事業建設費退稅依據那個文號?是【2016】第25號嗎?
文化事業建設費多交了,怎么辦理退稅?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 133748 個
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安之。 追問
2020-06-11 10:21
紫藤老師 解答
2020-06-11 10:22
安之。 追問
2020-06-11 10:25
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2020-06-11 10:27
安之。 追問
2020-06-11 10:29
紫藤老師 解答
2020-06-11 10:30
安之。 追問
2020-06-11 10:37
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2020-06-11 10:38
安之。 追問
2020-06-11 11:02
紫藤老師 解答
2020-06-11 11:03
安之。 追問
2020-06-11 11:04
紫藤老師 解答
2020-06-11 11:06