
老師,我們廠為一般納稅人,今年一月繳納了19年12月的稅金及附加,12月時沒有計提在一月繳納時做的分錄是 借:調整以前年度-稅金及附加 貸:印花稅及各種附加稅繳納時借:印花稅及各種附加稅 貸:銀行存款在19年度年報漏報這筆金額了現在可以紅沖修改嗎修改成借:稅金及附加 貸 :印花稅及各種附加稅
答: 你好,可以的,調整一下就行了
老師好,我們是一般納稅人,企業如果發現以前年度的銀行存款余額一直都不對,到現在為止都是錯誤的,怎么樣調整呢?你前年度的問題不太好找,我用以前年度損益調科目整來調可以嗎?怎樣調呢?
答: 你好很高興為你解答 這種情況需要通過和銀行明細進行一筆一筆查找原因,除非領導說不用找了,直接做一筆計入營業外支出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年做了,借:稅金及附加-印花稅100貸:銀行存款100發現這筆款不用交,要怎么做分路借:稅金及附加 -100貸銀行存款-100稅金及附加直接寫成以前年度調整可以么?
答: 金額不大,可以直接沖減當期稅金及附加的
"去年做了,借:稅金及附加-印花稅100貸:銀行存款100發現這筆款不用交,要怎么做分路借:稅金及附加 -100貸銀行存款-100稅金及附加直接寫成以前年度調整可以么?"
我公司一般納稅人,請問繳納印花稅的會計分錄是哪一個?一:直接印花稅繳納借:稅金及附加貸:銀行存款二:計提借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交印花稅繳納時借:應交稅費——應交印花稅 貸:銀行存款

