
老師,我們廠為一般納稅人,今年一月繳納了19年12月的稅金及附加,12月時(shí)沒有計(jì)提在一月繳納時(shí)做的分錄是 借:調(diào)整以前年度-稅金及附加 貸:印花稅及各種附加稅繳納時(shí)借:印花稅及各種附加稅 貸:銀行存款在19年度年報(bào)漏報(bào)這筆金額了現(xiàn)在可以紅沖修改嗎修改成借:稅金及附加 貸 :印花稅及各種附加稅
答: 你好,可以的,調(diào)整一下就行了
老師好,我們是一般納稅人,企業(yè)如果發(fā)現(xiàn)以前年度的銀行存款余額一直都不對,到現(xiàn)在為止都是錯(cuò)誤的,怎么樣調(diào)整呢?你前年度的問題不太好找,我用以前年度損益調(diào)科目整來調(diào)可以嗎?怎樣調(diào)呢?
答: 你好很高興為你解答 這種情況需要通過和銀行明細(xì)進(jìn)行一筆一筆查找原因,除非領(lǐng)導(dǎo)說不用找了,直接做一筆計(jì)入營業(yè)外支出
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年做了,借:稅金及附加-印花稅100貸:銀行存款100發(fā)現(xiàn)這筆款不用交,要怎么做分路借:稅金及附加 -100貸銀行存款-100稅金及附加直接寫成以前年度調(diào)整可以么?
答: 金額不大,可以直接沖減當(dāng)期稅金及附加的

