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甄學茹
于2020-06-11 07:35 發布 ??1681次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-11 07:36
做借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
甄學茹 追問
2020-06-11 07:38
那要是少提了呢?直接補提就行嗎?還是?
maize老師 解答
2020-06-11 07:59
補計提,借以前年度損益調整貸應付職工薪酬,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
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老師,去年有一筆計提的工資,多提了,現在發現了,跨年了,可以把多計提的工資紅沖了嗎?錢數是一千零幾塊錢,
答: 做借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
上月計提工資與本月實發工資不一致,少提補提,多提紅沖是嗎
答: 上月計提工資與本月實發工資不一致,少提補提,多提的話可以不紅沖 本月少計提就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工資上個月多計提了,這個月發完工資要重回,想問下,這個月沖的時候,是可以直接沖多計提的就行,還是要紅字沖銷在做一張正確的
答: 你好,沖銷多計提的就是了
能不能把上個月計提的工資直接紅沖了,然后做一個正確的憑證 ?
討論
9月份多計提了30萬工資,現在可以紅字沖銷嗎?對9月已交的稅有沒影響?
已經計提某員工工資 但由于某些原不發放了 這個是需要紅沖 還是要怎樣處理
請問老師,我三月份銷售人員工資1000元,實際當月計提了,而四月份發放工資時候,誤以為三月份沒計提,所以四月份當時就直接做了銷售費,這樣做的分錄,借:銷售費用,貸庫存現金,現在發現,那賬上還有應付職工薪酬1000,那現在那一千改怎么沖銷掉?做怎樣的分錄呢?謝謝
上月工資計提成實發工資了。這個月要紅沖重新計提嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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甄學茹 追問
2020-06-11 07:38
maize老師 解答
2020-06-11 07:59