
老師.你好.我想問一下.有一個供應商.也是我們的客戶.我們從他那里買原材料..他們有時候購買我們的產品..現在我們購買的原材料沒有付款..直接從我們應收的商品款里面把原材料款項減去..對我們有影響嗎
答: 你要分別核算購銷業務的,確認收入,結轉成本,然后購買的確認進項稅和原材料。 必須確認確認收入,不然涉及偷稅漏稅了。
公司購買原材料。或者銷售汽車(公司是制造行業)然后我不知道付出的供應商款項是先付款后發貨還是先發貨后付款。也不知道假如是先付款后發貨的情況也不知道貨啥時候給發。銷售時也一樣,麻煩老師分別講講
答: 您描述的情況需要雙方協商確定,沒有規定必須什么時候發貨的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沒用那個預付和原材料的科目,1、借:工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸:銀行 這樣做對不對?
答: 上述分錄沒有問題。
老師,貨到了票沒到,暫估入庫,借原材料,貸應付賬款暫估。等票到了,能不能不紅沖,直接借應付賬款 暫估 貸應付賬款供應商呢?
是這樣,購買了一批原材料已經停產,暫時在其他供應商手上買不到。向個人購買了,對方因非正規渠道進貨,不能開票給,那這筆貨款這邊應該怎么付給他呢
還欠供應商貨款20000元,7月16日定一批原材料7000元,7月17匯款7000元,7月18日已收到貨(供應商要求這批貨一定要匯款才發貨)。我應該預付賬款還是應付賬款
預付材料款時,等到發票實際收到需要沖減預付款怎么做呢?發票到借:原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商這樣對嗎?


???? 楊mm 追問
2020-06-10 21:39
孺子牛老師 解答
2020-06-10 21:54
???? 楊mm 追問
2020-06-10 22:10
孺子牛老師 解答
2020-06-10 22:16