
老師,公司的進項專用發票出問題了,被稽查局查出來了,稽查局出了個補交預繳稅款通知書,稅款補交過了,賬上應該怎么做,申報表還需要改嗎,應該怎么改
答: 直接對這個補繳的稅交的那這個直接交,那這個申報表不需要填寫了,你這個填寫那申報的時候再扣一次稅,借借 以前年度損益調整 貸 應交稅費 增值稅檢查調整 借 應交稅費 增值稅檢查調整 貸應交增值稅未交增值稅 借應交增值稅未交增值稅 貸 銀行
老師有沒有預繳稅款通知書?
答: 你好,這個百度圖片上有的哦,我這里沒有
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
《增值稅納稅申報表》弟23行預繳稅額本期數5732.29元,稅務機關本期代開增值稅專用發票和普通發票預繳稅款《增值稅預交稅款表》合計第四列“預征稅額”0元,相差金額5732.29元 這是專管員有發給我比對異常的增值稅報表。我有些看不明白,后半部分。。 下圖這是我申報的增值稅報表,沒有《增值稅預繳表》這是我的主表
答: 首先你要找到5732.29這個數字是怎么來的。 然后查看增值稅主表這個數字是在那個月顯示的。 你上面的圖片看到的是本年累計數,找到本月數。


晶 追問
2020-06-10 17:01
maize老師 解答
2020-06-10 17:11