
請問老師下,6月份開的增值稅專用發票,9月份開負數增值稅專用發票,沖銷,已經繳納的增值稅可以退嗎?還是負數發票中的增值稅在申報本月增值稅時抵扣掉呢?申報系統自動抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報呢?
答: 你導入銷項時自動減掉的
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅專用設備抵扣申報可以跨年申報嗎
答: 你好,可以跨年申報的。


鄒老師 解答
2016-06-13 18:23
鄒老師 解答
2016-06-13 18:28