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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-10 12:02

你好,把題目發完上來的

懦弱的面包 追問

2020-06-10 12:03

這是完整的

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:08

題目要求是做會計分錄?

懦弱的面包 追問

2020-06-10 12:11

是做會計分錄

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:33

先吃飯我一會發給你

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:53

1-1借在建工程600
應交稅費-進項稅額78
貸銀行存款678

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:54

1-2借在建工程60000
貸應付職工薪酬60000

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:54

4借在建工程80000
貸銀行存款80000

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:54

借固定資產140600
貸在建工程140600

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:55

2-1借銀行存款360000
貸預收賬款360000

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:57

2、借合同履約成本135000
貸應付職工薪酬80000
銀行存款55000

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:58

3、確認收入400000*70%=280000
借合同結算-收入結轉280000
貸主營業務收入280000

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:59

借主營業務成本210000
貸合同履約成本210000

暖暖老師 解答

2020-06-10 12:59

借預收賬款280000
貸合同結算-價款結算280000

懦弱的面包 追問

2020-06-10 13:58

第一大題第一小題應該不是在建工程是合同履約成本把

懦弱的面包 追問

2020-06-10 14:12

1.(1)借:合同履約成本                           600
          應交稅費-應交增值稅(進項稅額)78
          貸:銀行存款                                      678

(2)借:合同履約成本    60000
         貸:應付職工薪酬     60000
借:應付職工薪酬 60000
     貸:銀行存款      60000

懦弱的面包 追問

2020-06-10 14:12

(3)借:應收賬款                            90400
        貸:主營業務收入                         80000
             應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)10400
借:主營業務成本    60600
     貸:合同履約成本  60600

(4)借:銀行存款  87200
        貸:應收賬款   87200

暖暖老師 解答

2020-06-10 14:12

第一個小題你怎么結算履約進度?

懦弱的面包 追問

2020-06-10 14:12

第一大題的分錄應該是這樣的吧

暖暖老師 解答

2020-06-10 14:13

因為沒有說履約進度,你這樣做也說的過去

懦弱的面包 追問

2020-06-10 14:16

那第三題是借應付賬款還是合同負債呢

暖暖老師 解答

2020-06-10 14:22

你說的嗯啊一個分錄?

懦弱的面包 追問

2020-06-10 14:22

第一大題,第三小題我做的那個分錄

暖暖老師 解答

2020-06-10 14:30

這里是應收賬款,不是合同負債

懦弱的面包 追問

2020-06-10 14:31

第二大題的第一題呢應該是合同負債吧,不是預收賬款

暖暖老師 解答

2020-06-10 14:33

嗯,按照旅履約進度就是合同負債了

懦弱的面包 追問

2020-06-10 15:09

借預收賬款280000
貸合同結算-價款結算280000
這個分錄哪來的,不是預計還將發生90000元支出嗎

暖暖老師 解答

2020-06-10 15:15

確定該項勞務完工進度為 70%
40萬*70%

上傳圖片 ?
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你好,把題目發完上來的
2020-06-10 12:02:29
您好,異地工程預繳增值稅的分錄應該是 借應繳稅費-預繳增值稅貸銀行存款
2023-11-13 16:48:31
你好 (1)11 月 1 日,按合同規定,預收光明公司 90%工程款,存入銀行。 借,銀行存款360000 貸,預收賬款360000 (2)11 月 30 日,以銀行存款支付安裝人員工資 80 000 元,相關費用計 55 000 元。 借,合同履約成本135000 貸,應付職工薪酬80000 貸,銀行存款55000 (3)12 月 31 日,以銀行存款支付安裝人員工資 60 000 元,相關費用計 15 000 元, 借,合同履約成本75000 貸,應付職工薪酬60000 貸,銀行存款15000
2020-06-10 12:08:52
我的主營業務收入是458715.59 主營業務成本500000 可以嗎?收入大于成本這樣
2021-05-20 18:25:10
您好,掛靠個人把成本費轉給股東個人賬戶提供成本票 借:銀行存款-**銀行 貸:應付賬款-**股東 這里個人認為存在公私賬不分的風險,是不是公司存在私設金庫的情況?或者說存在股東分紅沒繳納個稅的情況?
2022-08-08 14:35:35
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