老師,您好,我想問一下,我們從供應商那里買產品,搞活 問
對方發票怎么給你們開?直接是按照折扣之后的嗎? 答
24年補交社保基數漲后做的分錄,12月底沒有預提,當 問
你好,操作是可以,但是要用以前年度損益調整 答
我公司賬上一客戶目前預收余額:412900(之前給對方 問
你好,是的。開差額就行了。 答
危廢處理行業采購的片堿尿素之類的物料用于焚燒 問
您好,這個直接入成本就可以 答
法人開票10萬私車公用,共需繳納多少稅,10萬跟個人 問
法人私車公用開票 10 萬,需繳納的稅有:增值稅約 990.1 元,附加稅約 59.4 元,印花稅 50 元,個人所得稅約 15824 元,共約 16923.5 元。這 10 萬元屬于財產租賃所得,需并入綜合所得進行個人匯算清繳,在匯算時與其他綜合所得合并計算應納稅額,多退少補。 答

認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
答: 你好,認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借;應交稅費(進項稅額) 貸;:待抵扣進項稅額
老師,我們公司是一般納稅人,查賬發現,有些未抵扣的發票稅額,誤入了“進項稅額”,那怎么調賬?我的想法是:一、直接把錯誤記賬憑證紅沖,重新入正確科目。二、直接把每一筆的進項做分錄:借 應交稅費—待抵扣進項稅額 貸:應交稅費—進項稅額?
答: 你好,可以的,但是你這個分錄應該是帶認證科目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問一般納稅人轉小規模以后,進項稅轉入了待抵扣進項稅額,如果以后再轉成一般納稅人,以前的進項稅還可以抵扣嗎?
答: 你好,之前的不可以抵扣了


A0小茹 追問
2020-06-10 11:00
徐阿富老師 解答
2020-06-10 11:02
A0小茹 追問
2020-06-10 11:05
徐阿富老師 解答
2020-06-10 11:10
A0小茹 追問
2020-06-10 11:17
徐阿富老師 解答
2020-06-10 11:33
A0小茹 追問
2020-06-10 11:37
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2020-06-10 11:39
A0小茹 追問
2020-06-10 12:56
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2020-06-10 13:05
A0小茹 追問
2020-06-10 17:45
徐阿富老師 解答
2020-06-10 17:47
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2020-06-10 17:50
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2020-06-10 17:53
徐阿富老師 解答
2020-06-10 18:36
A0小茹 追問
2020-06-10 18:40
徐阿富老師 解答
2020-06-10 19:08