無票支付的項目協調費,沒有發票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發票嗎 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權,對乙公司具有重大影響,截 問
同學稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿出口企業每年需要工商年報,同時還需 問
同學,你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師好,2022年企業所得稅匯算清繳需要補計提企業所得稅分錄(會計準則制度)借:以前年度損益調整、貸:應交稅費-應交企業所得稅對嗎?
答: 好的,謝謝老師!
補交的上年企業所得稅,會計分錄為;借 以前年度損益調整,貸 應繳稅費-企業所得稅。借 應繳稅費-企業所得稅, 貸 銀行存款。 借 利潤分配-未分配利潤, 貸 以前年度損益損益調整。這樣處理后所得稅額在利潤表中應該填寫呢?補交的所得稅是不是添加到現在利潤表里
答: 那所得稅額在利潤表里不填寫嗎?在應繳稅費-企業所得稅科目一體現,數量就增加了吧,利潤表不增加,表和帳是不是就不相同了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2021年企業所得稅匯算清繳,需要補交所得稅200元,計提的時候,會計分錄是借所得稅費用200,貸應交稅費-應交所得稅200,嗎?我沒有以前年度損益科目
答: 你好,2021年企業所得稅匯算清繳,需要補交所得稅200元,計提的時候(沒有以前年度損益科目) 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業所得稅

