
老師你好!我一月份增值稅附表四報(bào)錯(cuò),5月份才發(fā)現(xiàn),是不是前面4個(gè)月份的都需要去大廳修改
答: 您好,可以在申報(bào)系統(tǒng)里看一下有沒(méi)有更正的按鈕?有更正的按鈕,就在網(wǎng)上跟著申報(bào),如果網(wǎng)上更正申報(bào)不了的,就需要去大廳做更正申報(bào)
增值稅小規(guī)模附加稅附表增值稅稅額大于主表應(yīng)納稅額
答: 同學(xué)你好 你附加稅的計(jì)稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,非貿(mào)增值稅及附加已在大廳申報(bào),如何填寫(xiě)申報(bào)表抵扣
答: 您好,一般情況下,按銷(xiāo)售收入及應(yīng)繳納的稅金填寫(xiě)報(bào)表,再把已經(jīng)繳納的稅金填寫(xiě)到已繳稅金欄就行了。

