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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-09 12:31

親,需要先做抵減,后面做結轉,這個, 借:管理費用    
    貸:銀行存款/現金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

十月 追問

2020-06-09 12:35

當月就做抵減嗎,不需要等到下月繳費的時候嗎老師

maize老師 解答

2020-06-09 12:43

你這個做這個減免稅額結轉是這個先抵減,后面才做結轉的,先有借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款  后面才有這個分錄借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

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相關問題討論
上述的會計處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
應交稅費轉出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數 然后結轉借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)280 貸:應交稅費-未交增值稅 280 不做這個,你看這個轉出未交增值稅余額是借方還是貸方,貸方才做借轉出未交增值稅 貸未交增值稅,
2019-10-19 14:44:46
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
親,需要先做抵減,后面做結轉,這個, 借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-06-09 12:31:28
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