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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-08 21:45

增值稅的賬務處理實錄:
1、進項稅額”的賬務處理 
(1)國內購進貨物。企業在國內采購的貨物,按照增值稅發票上注明的增值稅額: 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 
貸:應付賬款/應付票據/銀行存款 
2、“銷項稅額”的賬務處理 
(1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規定收取的增值稅額: 
借:應收賬款/應收票據/銀行存款 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
主營業務收入/其他業務收入 
同時結轉成本。 
借:主營業務成本 
貸:庫存商品 
3.月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數字:
對于當月應交未交的增值稅,
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
次月申報繳納上月應交的增值稅: 
借:應交稅費——未交增值稅 
貸:銀行存款

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相關問題討論
您好 一般納稅人正確的 小規模納稅人把應交稅費~未交增值稅科目改為應交稅費~應交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
同學您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅-應交增值稅 祝您學習愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
你好,小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你好!你們是一般納稅人還是小規模,小規模納稅人,只設置未交增值稅,
2016-10-08 20:29:49
你好,貸方先計入銷項稅,再轉入未交增值稅,最后轉入營業外收入
2021-02-21 02:09:05
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