
四月份補交上月增值稅,怎么做會計分錄?
答: 你好 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 如果是一般納稅人的話
老師好,補交本年度3月份增值稅如何做會計分錄
答: 你好 如果是一般納稅人, 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 如果是小規(guī)模納稅人, 借;應(yīng)交稅—應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司增值稅有加急遞減10%,但是之前把加急遞減算錯了,現(xiàn)在已經(jīng)補交了去年9到現(xiàn)在的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做?
答: 加計抵減是入其他收益科目的,若前期加計抵減金額不對,那修改后也是沖回其他收益科目金額

