
5月份的一張專票已認證抵扣,但是員工要等到6月份報銷,請問下5月份的這張已認證抵扣的專票怎么做分錄?
答: 你好 借;管理費用等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;其他應(yīng)付款
已認證并申報抵扣的稅如何做分錄
答: 借庫存商品等科目應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前以為待抵扣是未認證的,待抵扣怎么做分錄?
答: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅待抵扣稅金 貸:應(yīng)付賬款 認證抵扣時 借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅待抵扣稅金


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2020-06-08 15:03
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