老師我們是汽車銷售公司 和一級廠商合作 現在有個客戶舊車置換補貼 廠商給到我們補貼 然后我們在轉賬給客戶 這個分錄用怎么做的
( ?? ??)?
于2020-06-08 09:40 發布 ??1603次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-06-08 09:43
你好,收購時,借庫存商品,貸其他應付款--客戶,收到補貼,借銀行存款,貸庫存商品,支付給客戶,借其他應付款--客戶,貸銀行存款
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你好,收購時,借庫存商品,貸其他應付款--客戶,收到補貼,借銀行存款,貸庫存商品,支付給客戶,借其他應付款--客戶,貸銀行存款
2020-06-08 09:43:08

最好分開。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-05 13:06:46

汽車分期銷售賬務處理會計分錄
1、發出商品時:借:發出商品 貸:庫存商品
2、收到每期款項時,做銷售處理,再結轉銷售成本:借:銀行存款 , 貸:主營業務收入, 應交稅費
3、同時結轉銷售成本:借:主營業務成本 貸:發出商品。
2019-03-13 17:06:56

你好 老師認為應 借應收賬款 貸其他業務收入 應交稅費
2019-10-19 10:02:33

試駕車購進時候走固定資產
借:固定資產 150000
管理費用--車輛購置稅
車船稅
保險
貸:銀行存款
每年折舊數你沒有給折舊年限我設為x
兩年后售出
借:固定資產清理 (在沒有兼職準備的情況下)
累計折舊
貸:固定資產--試駕車
銷售舊車時發生費用(增值稅)
借:固定資產清理
貸:銀行存款或者現金/應繳稅費--應交增值稅(未交稅金)
借:應繳稅費--應交增值稅(未交稅金)
貸:現金/銀行存款
收到車款
借:銀行存款
貸:固定資產清理
應繳稅費--應交營業稅
營業外收入或者借營業外支出
繳納營業稅
借:應繳稅費--應交營業稅
貸:銀行存款
2019-12-05 10:54:51
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2020-06-08 09:57
莊老師 解答
2020-06-08 10:51
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2020-06-08 11:21
莊老師 解答
2020-06-08 11:28
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2020-06-08 14:28
莊老師 解答
2020-06-08 14:32
莊老師 解答
2020-06-08 14:33
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2020-06-08 14:57
莊老師 解答
2020-06-08 15:33
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2020-06-08 16:37
莊老師 解答
2020-06-08 16:37