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弓長木卯芬
于2020-06-08 09:34 發布 ??1689次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-08 09:34
你好 自己留一聯做賬 發票和抵扣聯給客戶
弓長木卯芬 追問
2020-06-08 09:36
但是客戶是還沒抵扣的,也把藍字發票的抵扣聯給回我了
玲老師 解答
2020-06-08 09:51
你好 那不用給,你自己 留 著做賬 把開好的正常的發票給客戶就可以了
2020-06-08 09:59
之前我司抵扣了一份,對方也給回了負數抵扣聯過來,請問我收到的這份是給外賬做賬用嗎
2020-06-08 10:10
你好 這不是上面這個問題了吧?又一個問題對嗎 ?
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老師,負數發票需要做外賬嗎?
答: 需要,只有作廢發票不需要做賬別的都需要做賬
請問,負數發票,需要3聯都給外賬嗎
答: 你好 自己留一聯做賬 發票和抵扣聯給客戶
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
學員的學費退費,已從基本戶退費¥626,但是開票員開錯負數發票,本應開¥-626,開成了¥-629,該怎么做外賬呢?
答: 3塊做營業費支出
老師,負數發票需要做賬嗎?謝謝老師
討論
老師,上個月開錯了一張發票,這個月開了負數發票。然后又開了張正確的發票。這要怎么做賬
跨年的負數發票,怎么做賬
跨月開了一張負數發票,如何做賬?
老師,麻煩問一下,開的負數發票怎么做賬?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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弓長木卯芬 追問
2020-06-08 09:36
玲老師 解答
2020-06-08 09:51
弓長木卯芬 追問
2020-06-08 09:59
玲老師 解答
2020-06-08 10:10