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jyz
于2020-06-06 17:29 發布 ??507次瀏覽
萱萱老師
職稱: 中級會計師
2020-06-06 19:07
你好,標黃的數據是自動生成的嗎?
jyz 追問
2020-06-06 20:58
是的,自動生成的,我改不了
萱萱老師 解答
2020-06-06 21:39
你好,可以聯系稅務局后臺更改
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
外貿企業應退稅額填寫在增值稅申報主表15“免、抵、退”哪欄嗎?
答: 不,生產企業的應退稅額才填寫到哪里,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,生產企業出口業務增值稅報表主表的免抵退應退稅額欄應該填上個月申報系統里的匯總表應退稅額是嗎
答: 你好,不是,這個數字是本期生產的
(1)主表第39行“城市維護建設稅本期應補(退)稅額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》的“城市維護建設稅”的本期應補(退)稅(費)額!(2)主表第40行“教育費附加本期應補(退)費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》的“教育費附加”的本期應補(退)稅(費)額?。?)主表第41行“地方教育費附加本期應補(退)費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》的“地方教育附加”的本期應補(退)稅(費)額!
討論
你好,辦理退稅,更正申報,增值稅主表更正為應補退稅額是0,還能重新更正嗎?
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
增值稅申報表中的第15行 免抵退應退稅額是指出口退稅實際退稅金額還是免抵金額
1月出口,2月去申報1月增值稅和1月免抵退,就是填寫1月增值稅的時候不需要填寫1月增值稅第15行應退稅額,免抵增值稅要交附加稅,也填寫在2月的增值稅申報表,對嗎?
萱萱老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 25415 個
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jyz 追問
2020-06-06 20:58
萱萱老師 解答
2020-06-06 21:39