- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2020-06-06 17:26
你好!支付的時候借管理費用-辦公費 貸銀行存款
實際抵扣的時候,借應交稅費-應交增值稅-減免稅稅額 貸管理費用辦公費
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你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款
然后借應交稅費-應交增值稅-稅收減免 貸管理費用
2018-04-19 11:21:27

借:管理費用
貸:銀行存款
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:營業外收入
2018-01-04 20:45:41

借管理費用貸銀行
全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數
2020-07-30 16:27:10

你好 購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用200 貸:銀行存款/現金200抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現金 280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費用 -280
2020-04-01 15:35:55

金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),
借:管理費用820
貸:銀行存款/現金820
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費用820
若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現金 280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費用 280
2018-12-18 10:41:07
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黃芳芳85 追問
2020-06-06 17:31
宋生老師 解答
2020-06-06 17:33