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爛漫的冬天
于2020-06-05 23:12 發布 ??841次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2020-06-06 08:17
借其他應收款~應收出口退稅款115037.62應交稅費~應交增值稅(出口抵減內銷)18324.50貸應交稅費~應交增值稅(出口退稅)133362.12
爛漫的冬天 追問
2020-06-06 08:49
1、內外賬都是這樣做的嗎?2、應交稅費出口抵內銷這個科目余額為0,記了這筆分錄就有借方余額,是否要結平呢
暖暖老師 解答
2020-06-06 08:52
是的,這個是免抵退匯總表,就這一個會計分錄
2020-06-06 09:08
那第二個問題呢
2020-06-06 09:22
不需要結清這個科目的
2020-06-06 13:32
向內賬在進項和銷項的增值稅這塊怎么體現,這樣做嗎(借 應收帳款 貸 主營業務收入 借 原材料 貸 應付賬款)
2020-06-06 14:21
內賬不需要做稅金的
2020-06-06 14:43
不是很理解,那上面的分錄不也是涉及到應交增值稅嗎
2020-06-06 14:56
設計分,上邊的免抵額需要附加稅
2020-06-06 15:13
那如果沒有上面的出口退稅,只有內銷的怎么做內賬(如:銷項稅額180000,進項稅額115037,交增值稅64963)
2020-06-06 15:17
你問得是哪一筆業務?
2020-06-06 15:25
假如沒有申報出口退稅,內銷的怎么做內賬,數據如下:銷項稅額180000,進項稅額115037,交增值稅64963)
2020-06-06 15:28
我的意思是你沒銷項稅額還是進項稅額還是最后繳納
2020-06-06 17:27
整套完整分錄
2020-06-06 17:28
購入借應收賬款貸主營業務收入應交稅費銷項稅
2020-06-06 17:29
借原材料應交稅費進項稅額貸應付賬款
借應交稅費~準出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
2020-06-06 18:45
內賬也是這樣做嗎
2020-06-06 18:53
內賬沒有必要計提稅金,又不繳納
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圖片中的報表數據,內賬和外賬分別怎么做賬務處理分錄
答: 借其他應收款~應收出口退稅款115037.62 應交稅費~應交增值稅(出口抵減內銷)18324.50 貸應交稅費~應交增值稅(出口退稅)133362.12
融資租賃留購價100元怎么做賬務處理,如何做分錄?
答: 你好,留購價應列入固定資產原值計算
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前月度借出去的錢上個會計未做賬務處理,本月該筆錢收回來了。該怎么做分錄
答: 借其他應收款 貸銀行,現在就做借銀行貸其他應收款
疫情社保減免期間。二月我公司按正常繳納社保,并做賬。 三月,四月,5月公賬上不返還多扣部分,而是直接抵減。 (3月4月沒進行賬務處理)直到5月從銀行扣款了。我二月分錄按正常做的。現在那我三月,四月、5月該怎么做分錄。急急急!!
討論
銷售貨物,收到款項貨未發未開票,怎么做分錄;未發貨未開票有些貨不要了,需要退一部分貨款怎么做賬務處理呢
融租賃購買設備,怎么做賬務處理,怎么做分錄
新成立的公司要怎樣去做賬務處理?開始要做分錄?
我們單位買的水浴鍋、電暖氣應該怎樣做賬務處理,最好有分錄?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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2020-06-06 08:49
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2020-06-06 08:52
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2020-06-06 09:08
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2020-06-06 09:22
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2020-06-06 13:32
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2020-06-06 14:56
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2020-06-06 18:53