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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-06-06 08:17

借其他應收款~應收出口退稅款115037.62
應交稅費~應交增值稅(出口抵減內銷)18324.50
貸應交稅費~應交增值稅(出口退稅)133362.12

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 08:49

1、內外賬都是這樣做的嗎?
2、應交稅費出口抵內銷這個科目余額為0,記了這筆分錄就有借方余額,是否要結平呢

暖暖老師 解答

2020-06-06 08:52

是的,這個是免抵退匯總表,就這一個會計分錄

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 09:08

那第二個問題呢

暖暖老師 解答

2020-06-06 09:22

不需要結清這個科目的

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 13:32

向內賬在進項和銷項的增值稅這塊怎么體現,這樣做嗎(借 應收帳款 貸 主營業務收入 借 原材料 貸 應付賬款)

暖暖老師 解答

2020-06-06 14:21

內賬不需要做稅金的

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 14:43

不是很理解,那上面的分錄不也是涉及到應交增值稅嗎

暖暖老師 解答

2020-06-06 14:56

設計分,上邊的免抵額需要附加稅

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 15:13

那如果沒有上面的出口退稅,只有內銷的怎么做內賬(如:銷項稅額180000,進項稅額115037,交增值稅64963)

暖暖老師 解答

2020-06-06 15:17

你問得是哪一筆業務?

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 15:25

假如沒有申報出口退稅,內銷的怎么做內賬,數據如下:銷項稅額180000,進項稅額115037,交增值稅64963)

暖暖老師 解答

2020-06-06 15:28

我的意思是你沒銷項稅額還是進項稅額還是最后繳納

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 17:27

整套完整分錄

暖暖老師 解答

2020-06-06 17:28

購入借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費銷項稅

暖暖老師 解答

2020-06-06 17:29

借原材料
應交稅費進項稅額
貸應付賬款

暖暖老師 解答

2020-06-06 17:29

借應交稅費~準出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅

爛漫的冬天 追問

2020-06-06 18:45

內賬也是這樣做嗎

暖暖老師 解答

2020-06-06 18:53

內賬沒有必要計提稅金,又不繳納

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借其他應收款~應收出口退稅款115037.62 應交稅費~應交增值稅(出口抵減內銷)18324.50 貸應交稅費~應交增值稅(出口退稅)133362.12
2020-06-06 08:17:54
你好,留購價應列入固定資產原值計算
2020-06-29 10:52:16
不是。題目給的是董事會決定時,但得等股東會同意后,才做分錄。
2020-02-27 16:31:07
借其他應收款 貸銀行,現在就做借銀行貸其他應收款
2019-05-17 16:10:47
你好,借銀行存款30 貸遞延收益30
2023-12-27 13:21:46
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