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老師,上期有待抵扣進項稅,這個月是先要把應交稅金-增值稅-待抵扣進項稅額轉到進項稅嗎?還是可以直接做一筆借:應交稅費-增值稅-銷項稅貸:應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅應交稅費-增值稅-未交稅金
我想問下,進項稅額加計抵扣的事,我在每個月沒有做分錄加計抵扣,然后這個月我要用到加計的,我直接這樣子做分錄可不可以,借:應交稅費轉出未交增值稅 貸:其他收益 應交稅費待抵扣進項稅額
設置會計科目時,應交稅費科目下:進項稅額、已交稅金、減免稅款、轉出未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額是借方余額對嗎?還有其他科目是借方的嗎?

