老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對(duì)錯(cuò)了,現(xiàn)在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺(tái)能 問
您好, 確實(shí)能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才查的,我就被查過,會(huì)有一個(gè)文檔,好多風(fēng)險(xiǎn),我是接前任的賬 答
內(nèi)賬應(yīng)該怎么做,非實(shí)際經(jīng)營的發(fā)票是否需要做賬? 問
您好,有發(fā)票的和無發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報(bào)表? 問
一般是上市公司才做那個(gè),還有集團(tuán)公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問
學(xué)員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

老師您好,別人掛靠在我們公司的一個(gè)項(xiàng)目,內(nèi)部合同給我們交管理費(fèi),項(xiàng)目已經(jīng)完工,但是款項(xiàng)還沒結(jié)完,所以成本發(fā)票也還沒有交完,像這種情況是要等工程款全部結(jié)完,成本發(fā)票全部開出來之后才能做賬嗎?還是根據(jù)現(xiàn)有的發(fā)票先做賬呢
答: 你好!根據(jù)現(xiàn)有發(fā)票先做部分的賬務(wù)處理。
個(gè)人掛靠我們單位施工,我們單位只收管理費(fèi)其中成本票我們自己負(fù)擔(dān),現(xiàn)在甲方工程款已收到,我們把錢分別打給了買成本發(fā)票那些家,他們扣完點(diǎn) 又打到我們領(lǐng)導(dǎo)賬戶 內(nèi)賬我怎么做
答: 收工程款確認(rèn)為收入,打款確認(rèn)為成本,回款到領(lǐng)導(dǎo)賬戶,沖減成本。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,掛靠方的工程款到了幾百萬,是不是扣除管理費(fèi),稅費(fèi)之后的金額讓他們?nèi)块_成本發(fā)票,要不要留點(diǎn)利潤的呢
答: 你好,這個(gè)就看你們公司老板的想法,如果從帳的角度說應(yīng)該留存一些


@ 追問
2020-06-05 16:30
QQ老師 解答
2020-06-05 16:45