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Rita
于2020-06-05 15:53 發布 ??2592次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-06-05 16:04
你好!思路是對的發生已結轉收入的退費貸:主營業務收入 -58.25應交稅費-增值稅-1.75銀行存款 60……做這個分錄借:預付賬款 -60貸:預付賬款 -60…不作這個分錄
Rita 追問
2020-06-05 16:06
老師,為啥不做沖預收賬款借貸方發生額的憑證啊
蔣飛老師 解答
2020-06-05 16:09
結轉收入的時候借:預收賬款 60………包含在:…收款時:借:銀行存款 1000貸:預收賬款 1000(包含60)
2020-06-05 16:10
預收賬款一借60一貸60抵消了( 不用再做分錄的)
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稅負=應交稅費/主營業務收入,主營業務收入含稅嗎
答: 不含
老師,收到去年紅沖發票形成的多少增值稅,怎么賬務處理呢,去年紅沖借應收賬款(負數)主營業務收入(負數)貸應交稅費/簡易計稅(負數)
答: 你好,你是說收到退給你的稅嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,沒開票之前已經做過,借:應收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費。現在開出來票了,該怎么進行賬務處理啊
答: 你好 需要把之前的無票收入沖銷,然后根據開具發票再做收入分錄
公司預收客戶1萬沒開發票,借:銀行存款 貸:預收賬款 兩個月后給這個客戶開了發票,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費后面的這個賬務處理是錯的,本應該是 借:預收賬款 貸 :主營業務收入 應交稅費已經結賬繳稅了,現在應該怎么調賬呢?
討論
你好,老師,我們是游戲公司,收入剛開始做權責發生制,10月 預估收入做 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費,那么11月開票出來后,我還需要做賬務處理嗎?
2019年3月份申報了以后要開16個點發票的金額,當時也申報了未開票收入,賬務處理這樣做的:借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費、銷項稅,現在6月份開16個點的發票25345元,應該怎么進項賬務處理?
掛靠的怎么做賬務處理,掛靠時:借:應收賬款—xx工程 貸:工程結算—價款結算 應交稅費—增值稅銷項 結轉收入:借:工程結算—價款結算 貸:主營業務收入 回款時:借:銀行存款 貸:應收賬款—xx工程那付給掛靠方工程款和收取管理費怎么做分錄
我不明白,應收票據的賬務處理的應收票據的第二小條印銷售產品提供勞務取得那個貸方為什么是主營業務收入和應交稅費
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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Rita 追問
2020-06-05 16:06
蔣飛老師 解答
2020-06-05 16:09
蔣飛老師 解答
2020-06-05 16:10